职位详情
- 招聘人数:1-2人
- 到岗时间:不限
- 年龄要求:35岁以上
- 婚况要求:不限
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
7、参与公司整体内控管理工作
8、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格及要求:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。